Сдача налоговой декларации по ндс в электронном виде
Как сдать электронную декларацию по НДС
До 21 апреля включительно всем плательщикам НДС впервые предстоит отчитаться за I квартал 2014 года в электронном виде. В преддверии этой даты мы решили напомнить, как происходит сдача электронных налоговых деклараций. Что потребуется для отправки электронной декларации по НДС? Как узнать, что она принята инспекцией? Ответы на эти и другие вопросы — в настоящей статье.
Бесплатно проверить и сдать электронную декларацию по НДС
Что потребуется для сдачи отчетности
С 1 января 2014 года налоговая декларация в электронном виде может быть сдана только через оператора электронного документооборота. Соответственно, для отправки электронного отчета в ИФНС налогоплательщику необходимы четыре компонента:
- сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- средства электронной подписи (СЭП; ранее — средства криптозащиты, СКЗИ);
- система для подготовки и отправки отчетности;
- услуги оператора электронного документооборота (спецоператора связи).
Квалифицированная электронная подпись (КЭП)
Сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП) — это электронный документ, который используется для подписания и шифрования отчетности, а также для расшифровки поступивших из инспекции документов (например, о результатах обработки отчета). Подробнее о данной технологии см. «Как работает электронная цифровая подпись». Сертификат КЭП могут выдать только аккредитованные удостоверяющие центры. Подробнее о работе УЦ см. «Прощание с бумагой».
Средства электронной подписи (СЭП)
Средства электронной подписи — это программа, которая необходима для использования электронной подписи. Шифровать и подписывать отчетность без нее, посредством лишь сертификата КЭП невозможно. Лицензию на право использования средств электронной подписи налогоплательщик тоже обычно получает в удостоверяющем центре. Подробнее о принципах шифрования и дешифровки см. «Как работает электронная цифровая подпись».
Обратите внимание: современные технологии позволяют сдавать отчетность с помощью «облачной» электронной подписи. В этом случае установка СЭП на компьютер пользователя не требуется, и декларант может отправить отчетность с любого мобильного устройства.
Система для отправки отчетности
Система для отправки отчетности позволяет готовить декларацию, проверяет ее перед отправкой, фиксирует время отправки, доставляет отчет в ИФНС. В этой же программе налогоплательщик может следить за ходом обработки отчета, получая из ИФНС соответствующие квитанции и уведомления (подробнее об этих документах см. «Какие документы теперь будет получать налогоплательщик, cдающий отчетность в электронном виде»). Системы для сдачи отчетности подразделяются на офлайновые и онлайновые (онлайн-системы также называют веб-сервисами или облачными сервисами).
Офлайн-система устанавливается на компьютере пользователя и требует установки обновлений (например, при смене формы и формата декларации). Налогоплательщик готовит отчет на своем компьютере, после чего в отправляет на сервер оператора, который фиксирует время отправки и посылает отчет в инспекцию.
В онлайн-системе (веб-сервисе) обновления производятся без участия пользователя. Система находится на сервере оператора, и обновляется единовременно для всех пользователей. Налогоплательщик работает с отчетом в «облаке», то есть на удаленном сервере. Этот факт дает налогоплательщику еще одно серьезное преимущество — в случае поломки жесткого диска компьютера он может заново скачать все свои зашифрованные отчеты «из облака» (то есть с сервера оператора) на новый компьютер и расшифровать их с помощью КЭП. Подготовленный отчет шифруется и сохраняется на сервере оператора, после чего тот отправляет отчет на сервер инспекции.
Оператор электронного документооборота (спецоператор связи)
Оператор электронного документооборота (прежнее название — спецоператор связи) обеспечивает доставку отчета от компьютера налогоплательщика до сервера ИФНС и фиксирует время отправки отчета. В случае возникновения разногласий с инспекций по поводу факта сдачи декларации и времени ее отправки именно оператор подтверждает факт и время отправки отчета. Подробнее см. «Суд счел, что электронную отчетность в ИФНС можно считать представленной даже при наличии ошибок в файле с декларацией».
Где взять все необходимое
Обычно все четыре компонента налогоплательщику предоставляет один поставщик услуги по сдаче отчетности. Это означает, что все технические и даже часть методологических проблем абонента решается в одном месте. То есть абоненту не обязательно знать, с каким именно компонентом у него возникли сложности — с сертификатом КЭП, с системой для отправки или с услугой по доставке отчета. В любом случае его проблема будет решаться в одном месте — центре техподдержки, телефон которого абонент получил при покупке услуги по отправке отчетности.
Бесплатно сдать электронную отчетность через веб-сервис
Пошаговая инструкция по документообороту с ИФНС
Правила сдачи электронных налоговых деклараций установлены приказом ФНС России от 02.11.09 № ММ-7-6/534. Пошаговое описание действий налогоплательщика, оператора и инспекции по обмену документами выглядит так.
1. Налогоплательщик формирует, подписывает, шифрует отчет и отправляет его на сервер оператора.
2. Если владельцем сертификата КЭП является не руководитель организации (или не сам индивидуальный предприниматель), а уполномоченный представитель налогоплательщика (лицо, уполномоченное представлять интересы налогоплательщика в налоговых органах на основании доверенности), он должен вместе с каждой декларацией отправить сообщение о доверенности (СОД). В системе «Контур-Экстерн» сообщение достаточно заполнить один раз, и далее оно будет автоматически отправляться вместе с каждым отчетом. Обратите внимание: копия доверенности должна быть направлена в налоговый орган до отправки первой декларации, подписанной представителем. Уполномоченным представителем может быть любой сотрудник организации (например, бухгалтер). Если же сертификат КЭП оформлен на руководителя (ИП), то оформлять доверенность и отправлять СОД вместе с декларацией не требуется.
3. Оператор получает отчет, формирует подтверждение даты отправки. Один экземпляр подтверждения направляется налогоплательщику, второй (вместе с отчетом) — в инспекцию.
4. Налоговики осуществляют первичную проверку отчета и по ее итогам отправляют налогоплательщику через оператора извещение о получении. Оно означает, что отчет доставлен.
5. Налоговики осуществляют дальнейшую проверку файла с деклараций, устанавливая, в частности, проверку на соответствие требованиям формата и проверку полномочий подписи (подробнее о ней см. «Как изменится порядок приема электронной налоговой отчетности»). В случае обнаружения ошибок инспекция высылает налогоплательщику через оператора уведомление об отказе с указанием найденных ошибок. Налогоплательщик должен исправить ошибки и выслать отчет заново.
6. Если ошибок нет, инспекция высылает налогоплательщику квитанцию о приеме. После ее получения налогоплательщик может больше не беспокоиться о сроках сдачи отчетности — отчет считается представленным. При этом датой представления декларации считается дата, указанная в подтверждении оператора электронного документооборота. Налогоплательщик ждет от инспекции документа о результатах ввода данных отчета в базу данных инспекции.
7. После загрузки данных отчета в свою базу налоговики высылают либо извещение о вводе, либо уведомление об уточнении. Извещение о вводе означает, что информация из отчета полностью загружена в базу данных инспекции. Декларация принята, документооборот завершен.
8. Если налогоплательщик получил уведомление об уточнении, ему надо внести уточнения и отправить корректирующий отчет. Если отчет и так был корректирующим, необходимо отправить отчет со следующим номером корректировки и дождаться из инспекции извещения о вводе.
Нельзя не заметить, что данная инструкция выглядит весьма громоздко. Однако на практике сдать электронную отчетность очень просто. Современные системы для отправки отчетности имеют настолько удобные интерфейсы и содержат такое количество подсказок, что при работе в системе налогоплательщик избавлен от необходимости вникать в детали описанного документооборота. Однако тем, кто хочет понимать суть происходящих при отправке декларации процессов, инструкция может пригодиться.
СДАЧА НДС ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РОССИИ.
Стоимость отправки НДС:
♦Отправка НДС с сертификатом – от 300 руб.
КАК ОТПРАВИТЬ НДС ЧЕРЕЗ НАШ СЕРВИС.
Шаг 1 . Необходимо предоставить следующую информацию:
Шаг 2 . После получение информации из 1 шага мы вам предоставляем следующие:
- Бланк доверенности с ФНС ( необходимо будет ознакомиться поставить подпись и печать).
- Бланк договора который заключается с нашей и вашей стороны.
Бланк доверенности ФНС необходимо заполнить, распечатать в двух экземплярах и сдать в канцелярию вашей ИФНС, так как налоговая может отправить отказ о отсутствие оригинала доверенности.
ВАЖНО: Доверенность обязательна, так как ИФНС пришлют отказ в приеме отчетности.
Шаг 3 . Вы нам присылаете:
- Подписанный договор;
- Подписанную доверенность;
- Файл с отчетом и скан(фото) печатной формы с печатью и подписью руководителя.
*Если у вас нету печатной формы отчета, мы сможем вам её предоставить.
В случае если НДС не нулевая, то необходимо предоставить скан(фото) паспорта директора.
Шаг 4 . После получения документов из шага 3 мы вам присылаем информацию о счете и как его оплатить.
После получение денег мы сразу же отправим отчет.
* Если вы платили наши услуги, не дожидаясь подтверждение на отправку с нашей стороны, согласно “Пункт 4.3.3 Договора” (в случае отказа в отправки НДС на стороне оператора связи, при обнаружении фактов, которые свидетельствуют о неверных данных или фальсификации сделок, отражённые в декларации) деньги не возвращаются.
Плюсы отправки отчета через наш сервис:
Отправка любой отчетности в любой гос.орган по всей России в день обращения
Минимальная рыночная цена на отправку отчета от 100 руб. (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС)
Предоставление всех документов по отчету на e-mail (Квитанция/протокол и т.д.).
Бесплатная консультация по заполнению и сдачи отчета через уполномоченную бухголтерию.
Не нужно никуда ездить и стоять в очередях в контролирующих органах.
Вам не нужно куда-либо ездить. Всё можно сделать удаленно за минимальное время.
После получения заявки наши специалисты:
Подготовят пакет вашей отчетности ;
Помогут исправить ошибки в отчете;
Отправят отчетность в контролирующий орган;
Уведомят Вас об отправке отчетности в контролирующий орган
и пришлем довкументы.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ,ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗВОНИТЕ/ПИШИТЕ,
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ.
♦ НДС – от 300 руб. (Вся Россия).
После получения документов о приеме Вашей отчетности в ИФНС присылаем Вам квитанции, протокол на электронную почту
Информация про НДС.
ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНИТЬ 1 ШАГ, ДАЛЕЕ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ МЫ
ВАМ РАССКАЖЕМ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ.
за I квартал 2018 года – до 25 апреля;
за II квартал 2018 года – до 25 июля 2018 год;
за III квартал 2018 года – до 25 октября 2018 год;
за IV квартал 2018 года – до 25 января 2019 год.
Сроки сдачи отчетности по НДС за 2018 год:
СДАЧА НДС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
*Ответим Вам в течение 5 минут после отправки заявки
Уважаемый клиент! Сервис otchetmaster.ru – это сдача НДС в любую ИФНС. предоставляет услуги по отправки НДС в налоговую инспекцию. Отправим
НДС от 300 рублей. Для отправки НДС (с приложениями) в котором с суммами к возмещению, и с большими оборотами
необходимо отправлять с электронной подписью. Если необходим будет сертификат, мы выпустим сертификат за минимальную цену – от 500 до 1000рублей.
Обращайтесь по любому вопросу связанным с отправкой НДС через интернет.Через сервис otchetmaster.ru можно разово отправить НДС в налоговую.
Сдача декларации в налоговую по НДС г. Москва
Все отправленные требование на вашу организацию будут перевысланы вам на электронную почту. Через нас можно дешево отправить НДС в любой регион России. Так же у нас есть услуги по разовой сдачи НДС. На нащем сайте можете ознакомиться с сроками сдачи ндс в электронном виде. За несвоевременную сдачу НДС в налоговую будут огромные штрафы. Мы поможем этого избежать.
Каждая организация обязана каждый квартал сдавать НДС, мы можем удаленно за вас отправить НДС в налоговую.
Поможем вам по любому вопросу связанному с отправкой НДС через интернет в налоговую.
СДАЧА НДС ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РОССИИ.
Стоимость отправки НДС:
♦Отправка НДС с сертификатом – от 300 руб.
КАК ОТПРАВИТЬ НДС ЧЕРЕЗ НАШ СЕРВИС.
Шаг 1 . Необходимо предоставить следующую информацию:
Шаг 2 . После получение информации из 1 шага мы вам предоставляем следующие:
- Бланк доверенности с ФНС ( необходимо будет ознакомиться поставить подпись и печать).
- Бланк договора который заключается с нашей и вашей стороны.
Бланк доверенности ФНС необходимо заполнить, распечатать в двух экземплярах и сдать в канцелярию вашей ИФНС, так как налоговая может отправить отказ о отсутствие оригинала доверенности.
ВАЖНО: Доверенность обязательна, так как ИФНС пришлют отказ в приеме отчетности.
Шаг 3 . Вы нам присылаете:
- Подписанный договор;
- Подписанную доверенность;
- Файл с отчетом и скан(фото) печатной формы с печатью и подписью руководителя.
*Если у вас нету печатной формы отчета, мы сможем вам её предоставить.
В случае если НДС не нулевая, то необходимо предоставить скан(фото) паспорта директора.
Шаг 4 . После получения документов из шага 3 мы вам присылаем информацию о счете и как его оплатить.
После получение денег мы сразу же отправим отчет.
* Если вы платили наши услуги, не дожидаясь подтверждение на отправку с нашей стороны, согласно “Пункт 4.3.3 Договора” (в случае отказа в отправки НДС на стороне оператора связи, при обнаружении фактов, которые свидетельствуют о неверных данных или фальсификации сделок, отражённые в декларации) деньги не возвращаются.
Плюсы отправки отчета через наш сервис:
Отправка любой отчетности в любой гос.орган по всей России в день обращения
Минимальная рыночная цена на отправку отчета от 100 руб. (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС)
Предоставление всех документов по отчету на e-mail (Квитанция/протокол и т.д.).
Бесплатная консультация по заполнению и сдачи отчета через уполномоченную бухголтерию.
Не нужно никуда ездить и стоять в очередях в контролирующих органах.
Вам не нужно куда-либо ездить. Всё можно сделать удаленно за минимальное время.
После получения заявки наши специалисты:
Подготовят пакет вашей отчетности ;
Помогут исправить ошибки в отчете;
Отправят отчетность в контролирующий орган;
Уведомят Вас об отправке отчетности в контролирующий орган
и пришлем довкументы.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ,ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗВОНИТЕ/ПИШИТЕ,
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ.
♦ НДС – от 300 руб. (Вся Россия).
После получения документов о приеме Вашей отчетности в ИФНС присылаем Вам квитанции, протокол на электронную почту
Информация про НДС.
ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНИТЬ 1 ШАГ, ДАЛЕЕ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ МЫ
ВАМ РАССКАЖЕМ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ.
за I квартал 2018 года – до 25 апреля;
за II квартал 2018 года – до 25 июля 2018 год;
за III квартал 2018 года – до 25 октября 2018 год;
за IV квартал 2018 года – до 25 января 2019 год.
Сроки сдачи отчетности по НДС за 2018 год:
СДАЧА НДС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
*Ответим Вам в течение 5 минут после отправки заявки
Уважаемый клиент! Сервис otchetmaster.ru – это сдача НДС в любую ИФНС. предоставляет услуги по отправки НДС в налоговую инспекцию. Отправим
НДС от 300 рублей. Для отправки НДС (с приложениями) в котором с суммами к возмещению, и с большими оборотами
необходимо отправлять с электронной подписью. Если необходим будет сертификат, мы выпустим сертификат за минимальную цену – от 500 до 1000рублей.
Обращайтесь по любому вопросу связанным с отправкой НДС через интернет.Через сервис otchetmaster.ru можно разово отправить НДС в налоговую.
Сдача декларации в налоговую по НДС г. Москва
Все отправленные требование на вашу организацию будут перевысланы вам на электронную почту. Через нас можно дешево отправить НДС в любой регион России. Так же у нас есть услуги по разовой сдачи НДС. На нащем сайте можете ознакомиться с сроками сдачи ндс в электронном виде. За несвоевременную сдачу НДС в налоговую будут огромные штрафы. Мы поможем этого избежать.
Каждая организация обязана каждый квартал сдавать НДС, мы можем удаленно за вас отправить НДС в налоговую.
Поможем вам по любому вопросу связанному с отправкой НДС через интернет в налоговую.
Как сдать НДС, если нет электронной отчетности
nds_bez_elektronki.jpg
Похожие публикации
Порядок подачи декларации по НДС в рамках применения общей системы налогообложения имеет определенные нюансы. Если другие отчеты на ОСН могут быть предоставлены в контролирующие органы на бумаге, то для налога на добавленную стоимость такой возможности в настоящий момент нет. Сдается декларация по НДС в электронном виде, и только. Данный отчет, если он представлен в бумажном виде, просто будет считаться не сданным. Что же это означает для рядовых налогоплательщиков?
О пользе ЭП
Подача электронной отчетности предполагает наличие у налогоплательщика не только доступа в интернет, но и установки специального программного обеспечения, посредством которого осуществляется отправка форм документов. Декларация же при этом подписывается специальной электронной подписью.
Напомним, что, исходя из различного назначения, электронные подписи могут быть простыми и усиленными. Последние в свою очередь делятся на неквалифицированные и квалифицированные ЭП. Для подачи отчетности в контролирующие органы фирмами и индивидуальными предпринимателями требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, созданная при помощи криптографических средств, прошедших сертификацию ФСБ России. Выпускаются они лишь определенными аккредитованными организациями, которые удостоверяют выдаваемый сертификат и выступают гарантом его подлинности.
Разумеется, поддержание действующей электронной подписи требует дополнительных затрат. Лицензия на право использования подписи и необходимого для передачи отчетности ПО, приобретается на определенный срок, как правило минимум на год. Стоимость будет зависеть в первую очередь от применяемой налогоплательщиком системы налогообложения, проще говоря, от количества отчетов, которые ему необходимо подавать. ОСН – это всегда более «дорогой» тариф, как для компаний, так и для ИП.
Конечно, сейчас большинство коммерсантов все же имеют оформленную электронную подпись. Однако строго обязательной она не является, и в некоторых ситуациях без нее можно успешно обходиться. Исключение – выше упомянутый случай необходимости электронной подачи отчетности по НДС. Что же делать в ситуации, если ЭП нет, но отчитаться по налогу на добавленную стоимость надо? Очевидный ответ – выпустить сертификат электронной подписи. Однако есть и дополнительное решение.
Электронная отчетность через представителя
Вариантом выхода из ситуации, когда электронную подпись оперативно оформить не получается, а декларацию по НДС сдавать надо, может быть подача отчета через доверенное лицо, у которого имеется необходимая ЭП. Он предоставит в ИФНС отчетность по НДС в электронном виде, то есть требование будет соблюдено.
На представителя оформляется соответствующая доверенность. ИП обязан такую доверенность заверить у нотариуса. Юрлица выдают данный документ за подписью директора и печатью организации – это является достаточным заверением.
Доверенность необходимо предоставить в налоговую, и лишь после этого представитель сможет подавать по ней налоговую отчетность за доверителя. Сделать это можно лично, то есть просто привезти доверенность в ИФНС. Ее также возможно передать по электронным каналам связи, однако в этом случае отсканированный документ также должен быть подписан электронно, причем самим доверителем, а при отсутствии у последнего электронной подписи, этот вариант является тупиковым. Так что во избежание проблем с отчетностью в будущем, инспекцию все же необходимо посетить.
Сама же отчетность, предаваемая в ИФНС электронно таким образом, будет иметь определенную специфику. На титульном листе всех без исключения деклараций есть поле под названием «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». В нем указывается значение «1», если данные отчета удостоверяет директор компании или сам индивидуальный предприниматель. Для представителя, подающего отчет по доверенности за стороннее лицо, указывается значение «2», а кроме того заполняется поле «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» – в нем указываются дата и номер оформленной доверенности.
Конечно же, касается это не только декларации по НДС, а любого другого отчета, подаваемого представителем.
Как ИП подать декларацию в налоговую
Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитываться по налогам. В статье мы подробно расскажем о том, как и куда подавать декларацию ИП в 2019 году.
Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитываться по налогам. В статье мы подробно расскажем о том, как и куда подавать декларацию ИП в 2019 году.
Подача декларации в бумажном виде
Первый способ – сдача декларации при личном визите в ИФНС. Для этого ИП нужно обратиться в тот налоговый орган, в котором он состоит на учёте. Напомним, что у ФНС есть сервис, с помощью которого можно сэкономить своё время и записаться на приём заранее.
Подавать декларацию в налоговый орган может и уполномоченный представитель ИП. С собой у него обязательно должна быть нотариально заверенная доверенность.
Актуальные шаблоны форм налоговых деклараций можно скачать на сайте ФНС в разделе «Предоставление декларации в бумажном виде».
Датой сдачи в этом случае будет считаться дата фактического визита предпринимателя в налоговый орган. Чтобы подтвердить её в случае необходимости, ИП нужно сохранить себе копию декларации с пометкой о дате подачи.
Подавать декларацию в бумажном виде можно не только при личном визите в налоговую, но и с помощью почтового отправления. Не забудьте составить опись вложения!
Датой сдачи в этом случае будет считаться дата отправки декларации. Подтвердить её можно будет с помощью квитанции, выданной на почте.
Можно ли восстановить декларацию 3-НДФЛ?
В случае, если у вас не сохранилась копия декларации, вы можете обратиться в ваш налоговый орган и восстановить её.
Подача декларации в электронном виде
Сдавать декларацию в электронной форме – это удобно, а в некоторых случаях ещё и необходимо в соответствии с законодательством.
Налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию в электронном виде в случае, если:
среднесписочная численность сотрудников за предшествующий календарный год превышает 100 человек;
создана (либо реорганизована) организация с численностью сотрудников более 100 человек;
эта обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу (начиная с 2014 года эта норма действует в отношении налога на добавленную стоимость).
Подавать декларацию в электронном виде можно двумя способами.Первый – сдать её через сайт налоговой. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика. Если вы никогда им не пользовались, вам потребуется регистрация. Получить пароль от личного кабинета можно при обращении в налоговую инспекцию.
Обратите внимание: пароль, который вам выдадут в инспекции – первичный. Его необходимо сменить в течение месяца. В противном случае он заблокируется, и тогда придётся снова идти в ИФНС за новым первичным паролем.
Лично обращаться в инспекцию за предоставлением доступа в личный кабинет налогоплательщика не нужно, если у вас есть электронная цифровая подпись. К слову, она в любом случае вам понадобится, когда вы будете сдавать отчётность через Интернет (в том числе – на сайте ФНС). Так что если у вас её всё ещё нет, стоит озаботиться её получением. Рекомендуем выбрать удостоверяющий центр, который прошёл аккредитацию Минкомсвязи РФ.
Подать декларацию в электронном виде можно и другим способом – через оператора ЭДО. Отчётность передаётся по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Мы рекомендуем воспользоваться услугами надёжного оператора ЭДО – сервисом «Новый Астрал Отчёт».
Почему подавать отчётность через Новый Астрал Отчёт удобно?
Не нужно тратить время на походы в налоговую инспекцию.
Не нужно дублировать документы на бумажных носителях.
Снижается вероятность допущения ошибок. В сервисе есть интерактивные подсказки и автозаполнение форм.
Формы налоговой и бухгалтерской отчётности оперативно обновляются, а значит, всегда актуальны.
Документы надёжно защищены от просмотра и корректировки третьими лицами.
Удобная работа с требованиями от налоговой. Сервис автоматически отправит подтверждение о получении требования.
Каждый предприниматель сам выбирает, какой способ сдачи налоговой декларации для него оптимален. Желаем вам успехов!